內審員應記錄內部審核發現的不符合項,包括(但不限于)不符合的事實、不符合的依據、不符合項涉及的部門、過程或活動等。如未發現不符合項,也應保留完整的符合性的內部審核記錄。

2 內審報告要求


內部審核末次會議結束后,內部審核組應根據審核發現,形成的審核結論編寫內部審核報告。內部審核報告應清晰簡明,確保各相關方了解內部審核結果。

3內部審核報告內容


a)內部審核目的b)內部審核范圍c)內部審核準則d)內部審核成員及分工;e)內部審核日期;f)綜述內部審核過程和內部審核發現;g)確定的不符合項及其分布;h)改進的建議;i)糾正和(或)糾正措施的實施及驗證情況;j)內部審核結論;k)質量負責人對內部審核結果的確認意見。

4內審完成的節點


內部審核結束的節點為:完成了內部審核發現的不符合項整改及跟蹤驗證糾正和(或)糾正措施有效,并發出內部審核報告。5內審報告的抄送


 質量負責人應按照程序審批內部審核報告報告給檢驗檢測機構相關管理層,并輸入管理評審。

6內審記錄


內部審核記錄應包含(但不限于):1)內部審核方案(計劃)2)內部審核記錄(內部審核檢查表)3)不符合項報告、糾正和(或)糾正措施報告4)內部審核報告7內審記錄保存時間


所有的內部審核記錄保存時間應不少于6年

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